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员工出差管理制度
 
 

         ××公司

版本

20××年××月

员工出差管理制度

颁布部门:

执行部门:

执行日期:

1章  总则

1条  目的

为配合公司的对外往来及业务需要,规范员工出差管理,保证公司费用的合理使用,本着勤俭节约、提高经济效益的原则,同时兼顾员工利益,特制定本制度。

2条  范围

本制度适用于所有离开公司外出办事,进行公司公务活动的员工。

2章  出差管理规定

3条  员工因业务需要出差时,应首先填写《出差申请单》,明确出差日程、出差原因、目的地、乘坐交通工具、预借差旅费金额等内容,经相关部门领导审批核实后方可出差。如情形特殊出差员工事前无法及时办理各项手续,也应尽快补办后方可支给差旅费。

4条  员工出差3日以内由部门经理审批,员工出差4日(含)以上由总经理审批,部门经理及以上人员出差一律由总经理审批。

5条  出差人员乘坐交通工具以火车、汽车为首选。但因紧急情况经总经理核准者可利用空运交通工具。

6条  员工出差所需车、船、机票均统一由公司人事行政部预订。

3章  借款与报销管理规定

7条  员工乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具时,按照交通凭证证明进行核支,实报实销,其他零星费用均在膳杂费内开支,不得另行报支。

8条  住宿、膳食补助费按标准报销,超出报销标准部分由个人自付。

9条  赴异地出差的工作人员,如食宿及其他费用由对方负担时,不得另行报销相关费用。

10条  出差期间除因疾病、意外灾害或因工作需要经总经理批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则将不予报销差旅费,并依情节轻重给予处罚。

11条  报销差旅费时,员工应据实提缴收据。经核实如发现差旅报销中有瞒报、虚报时,除追回虚假报销款项小,还应视情节轻重予以惩处。

4章  出差补助说明

12条  出差人员膳食、住宿、杂费最高定额按以下标准核发,超支部分不予报销。

1.经理级:市级以下城市每日住宿及杂费×××元,膳食费每日××元;省会城市及直辖市每日住宿及杂费×××元,膳食费每日××元。

2.主管级:市级以下城市每日住宿及杂费×××元,膳食费每日××元;省会城市及直辖市每日住宿及杂费×××元,膳食费每日××元。

3.普通级:市级以下城市每日住宿及杂费×××元,膳食费每日××元;省会城市及直辖市每日住宿及杂费×××元,膳食费每日××元。

13条  出差期间不得报支加班费,国家法定节假日出差除外。

14条  随着公司业务项目的扩大,发生其他情况的出差,其补助标准等另行规定。

5章  附则

15条  本制度由人事行政部起草,经总经理核定、批准后发布实施。

 
 
   
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